预审工作开始了

2015-12-11 15:40:00 返回列表

2015128日开始,集团审计部对下属企业开始年度预审工作。

年度预审主要针对应收帐款帐龄及函证情况;材料、产品的收发存手续;企业内部控制制度及原材料采购招标制度的落实情况、1-11月会计科目余额的核对、利润的核算、指标的执行情况等。


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